職位描述:
1. 參與供應鏈、生產、庫存流程設計與優化,提供財務視角的優化建議。
2. 監控生產成本、運營費用,識別降本增效機會。
3. 監督、檢查各部門內部控制運行有效性,識別財務、運營、合規等領域的內控風險。
4. 定期編制管理報表,識別經營風險,為管理層提供決策依據。
5. 主持推動內部控制體系的建設,組織制定、完善、執行內控工作手冊和各項業務標準,促進內控流程系統化、規范化。
6. 及時了解相關稅務法規,做好稅務籌劃,合理規避納稅風險。
7. 領導交辦其他事項。
任職條件:
1. 本科及以上學歷,會計、審計、財務管理相關專業。
2. 5年以上大型制造企業財務、稅務、審計內控管理工作經驗,有會計事務所審計工作經驗優先。
3. 熟練掌握會計準則,熟悉財稅相關法律法規。
4. 熟悉公司經營活動和內部控制管理體系。
5. 具有SAP使用經驗、具有注冊會計師、注冊稅務師、注冊內部審計師資格證書者優先。
6. 具備團隊合作精神以及溝通技巧。