崗位職責:
一、審計、風控體系的建立和優化
1、制定并完善公司內部審計制度、流程和標準,確保符合上市公司監管要求
2、建立并優化審計工具和方法,提升審計效率和精準度
二、審計計劃與實施
1、制定年度審計計劃,明確審計重點(如財務審計、運營審計、合規審計)
3、領導團隊開展審計項目,包括財務報告審計、業務流程審計、內部控制審計等
3、監督審計項目的執行,確保審計目標按時高質量完成。
三、風險管理與內部控制
1、識別公司運營中的重大風險,制定風險應對策略
2、評估公司內部控制體系的有效性,提出改進建議并跟蹤落實
3、定期向管理層和審計委員會匯報審計發現及整改情況
四、合規審計與監管對接
1、確保公司運營符合法律法規及行業監管要求
2、對接外部審計機構及監管機構,配合完成年度審計及專項檢查
任職要求:
1、本科及以上學歷,財務、審計、會計、金融等相關專業
2、持有注冊會計師、國際注冊內部審計師等專業資格者優先
3、8年以上審計相關工作經驗,其中至少3年以上團隊管理經驗,具有食品快消品行業、上市、國企公司審計及四大會計師事務所經驗者優先
4、精通財務審計、內部控制、風險管理等相關知識
5、熟悉上市公司監管要求及審計準則,熟練運用各類審計軟件及辦公數據分析工具
6、具備較強的分析能力、風險識別能力及問題解決能力
7、優秀的溝通協調能力,能夠與各部門及外部機構有效合作
8、高度的職業道德和保密意識,具備較強的抗壓能力
9、優先四大會計師事務所具備帶領團隊審計、咨詢工作經驗的候選人,該崗位需具備帶團隊的能力