投遞須知:Base南京,1/3國內,2/3國外
一、崗位職責
1.負責建立、完善公司內部審計制度、流程及操作規范,結合制造業生產經營特點(如生產流程管控、供應鏈管理、庫存管理等)和國內外業務布局,制定年度審計計劃并組織實施。
2.主導開展各類專項審計工作,包括但不限于財務收支審計、成本管控審計、采購與供應鏈審計、生產流程審計、固定資產審計、海外子公司/業務單元專項審計等,確保審計過程規范、審計證據充分。
3.統籌國內各生產基地、業務部門及海外業務單元的審計工作,合理調配審計資源,保障審計任務順利推進,及時掌握國內外業務審計進展。
4.針對審計過程中發現的問題,出具專業的審計報告,提出切實可行的整改建議;建立整改跟蹤機制,督促相關部門落實整改措施,驗證整改效果,形成審計閉環管理。
5.持續關注國內外制造業相關法律法規、行業政策變化,識別公司生產經營、財務管理、海外業務拓展等環節的潛在風險,提出風險防控建議;監督公司內部管控流程的執行情況,保障公司合規運營。
6.帶領審計團隊開展工作,負責團隊成員的業務指導、技能培訓及績效考核;加強與公司財務、生產、采購、海外業務等部門的溝通協作,推動審計工作高效開展。
二、崗位要求
1.大專及以上學歷,審計學、會計學、財務管理、經濟學等相關專業優先。
2.具備5年以上內部審計相關工作經驗,有制造業專項審計工作經歷者優先;熟悉制造業生產流程、供應鏈管理、成本核算等核心業務環節;有海外審計或跨區域審計工作經驗者優先。
3.熟悉國家財經法律法規、內部審計準則及制造業行業相關政策,具備扎實的審計、財務專業知識;
4.具備獨立主導專項審計項目的能力,能夠熟練完成審計計劃制定、現場審計實施、審計報告撰寫、整改跟蹤等全流程工作;
5.具備較強的風險識別、數據分析及問題解決能力,能從審計發現中提煉管理改進建議;