1.開展對集團公司各部門及子公司的各項審計工作;
2.按照審計業務流程和標準完成所分配的具體任務,揭示審計發現問題并提出審計建議;
3.實施日常監督,及時收集整理經營管理信息,開展風險評估;
4.參與審計工作管理,包括編制審計業務規范和工作指引、審計信息化建設、子公司內審工作考評、業務信息統計等;
5.協助協調審計過程中與相關部門的溝通;
6.協助審計主管,按要求編制審計工作底稿并完成底稿歸檔;
7.完成領導交辦的其他任務;
保守公司的商業秘密。
8、英語六級,聽說讀寫流利。
教育背景:
審計、財務、會計或相關專業大專及以上學歷;具有審計師、會計師以上職稱。
經 驗: 具有內部審計管理經驗或從事財務工作者,2 年以上相關內部審計工作經驗者優先。