工作職責:
1.負責對公司各部門費用報銷的真實性、合法性、完整性進行審核,并找出存在風險地方;
2.監督各部門內部控制的執行;
3.完善公司內部控制體系;
4.協助總經理對存有風險的制度進行完善;
5.負責將發現的問題向總經理匯報,并按流程制定解決方案;
6.負責對內控管理中發現的改進情況進行后續跟蹤查看;
7.完成上級領導交辦的其它工作。
任職要求:
1、財務、審計或相關專業本科及以上學歷;
2、具備至少1年內部控制或審計相關工作經驗;
3、熟悉企業內部控制流程和方法;
4、熟悉國家財經法規、稅法、審計法規等相關法律法規;
5、具備良好的分析能力、判斷能力和解決問題的能力;
6、具有良好的公文撰寫能力,熟悉公文標準化要求;
7、細心,耐心,有責任心,能夠承受一定的工作壓力。