崗位職責:
1、 內部審計:開展各種內部審計工作,包括但不限于各部門及子公司經營審計、操作審計、合規性審計及專項性審計,評估企業費用效能、操作效率和合規遵守情況;
2、負責制定年度審計計劃,確定審計重點和審計資源的分配,根據企業風險評估結果和管理層需求,合理安排審計項目和審計頻率;
3、編制審計報告,總結審計發現的問題,提出糾正措施和預防建議,負責審計后續跟進工作,確保審計發現的問題得到妥善解決;
4、協助部門內控或監察工作。
任職要求:
1、統招本科及以上學歷,財務、審計、內控等相關專業;
2、5年以上大型企業、集團公司或上市公司同崗工作經驗;
3、掌握財務,審計、內控專業知識,掌握企業審計方面內容,包括財稅法規、企業制度等內容,熟悉國家相關法律法規、政策制度等內容;
4、熟練掌握OFFICE軟件的使用,有國際注冊內部審計師(CIA)、中級會計師等相關證書優先;
5、有獨立思考、分析解決復雜問題的能力,責任感強。