崗位職責:
【崗位職責】
1.每年一次對集團所屬公司的財務及內控進行審計,并出具審計報告,提出改進建議;
2、對審計報告中提出的問題及建議協調有關部門跟進;
3、.建立及完善集團的流程及制度,控制各環節潛在風險;
4、優化原有流程及制度,保證控制風險的同時,提高相應的效率;
跟蹤內控制度及流程的執行情況,對各部門流程中的每個節點對應的文件、資料進行不定期的抽查,檢查流程執行情況,對存在的問題協調改進。
任職要求:
【任職要求】
3年以上同行業或類似行業工作經驗者優先
1、熟練使用財務軟件和相關審計軟件;
2、極強的邏輯分析能力和數據處理能力;
3、總結概括及報告撰寫能力。