崗位職責:
1. 負責針對適當性、合法性和有效性,評估組織內部經營活動控制與風險管理相關的程序、流程并報告重點問題及跟蹤其進展情況;
2. 負責公司高級管理人員,并根據公司實際情況進行專項審計;
3. 負責評估重要的職能部門合并以及新的或變更了的業務、服務、流程和相關內部控制;
4. 負責舞弊調查;
5. 負責協調配合外部審計、監管活動,跟蹤外部審計、監管報告的執行情況;
6. 負責向公司總部提供審計報告;
7. 負責按規定建立內審檔案,對已完成內審項目的審計資料及時整理、歸檔;
8. 完成上級領導安排的其他工作任務。
任職要求:
1. 本科及以上學歷,財務、會計、審計等相關專業;
2. 兼有內審和外審經驗的優先考慮;
3. 有CPA、中級會計、中級審計證書的優先考慮;
4. 適應短期出差。