崗位職責:
1.參與制定和修訂內部審計有關制度和規定,完善內部審計工作流程;
2.根據公司戰略與經營目標,擬定審計計劃,明確審計重點和時間安排;
3.負責審計過程中與相關部門的協調和溝通,收集審計證據,編寫審計報告,提出審計意見和建議;
4.督促跟蹤審計結論和建議的落實,確保審計問題的及時整改。
任職要求:
1.會計、審計、財務、經濟、金融或相關專業本科及以上學歷;
2.2年以上審計工作經驗,具有CPA證書;
3.工作嚴謹認真仔細,有責任心,保密意識強,具有較強的工作執行能力和協調、溝通能力。
4.具有較強的問題分析和判斷能力;具有較強的溝通能力、數據收集整理及分析能力;
5.熟悉內部審計相關準則和方法論;
6.身心健康,具有較高的職業文化素養,正直、原則性與責任心強;勤奮、認真、細心;
7.熟練使用辦公軟件;
8.熟練使用AI工具應用者優先。