1、協助建立健全集團審計管理體系,協助編制、修訂公司各項審計管理相關制度,依據實際工作情況不斷優化、改進、完善 ;
2、協助擬定公司年度審計計劃及年度審計工作要點,根據年度審計計劃開展具體審計項目;
3、參與執行審計部各項審計項目具體工作,協助編制審計報告,包括但不限于財務審計、離任或任期經濟責任審計、專項審計、專項調查等;
4、協助子公司外派監事管理工作,定期收集子公司監事季度、年度履職報告書,并形成匯總報告提交領導審閱;協助對子公司監事開展履職情況考評以及開展相關培訓工作;
5、跟進審計項目的整改工作,對屬下企業的整改進行跟蹤,并督促整改措施落地,跟蹤整改進度等;
6、參與實施開展年度內部控制自評價,匯總發現并匯報給董事會;
7、定期協助整理、草擬向審計委員會匯報的材料及相關資料;
8、完成上級交辦的其他任務,包括但不限于參與專項核查、情況核實等;配合其他部門開展工作。
崗位要求:
1、審計,會計,財務管理等經濟類相關專業
2、熟悉國家審計法規、企業內部控制規范及相關財務制度;
3、具有較強的數據分析能力、學習能力、分析解決問題能力、溝通能力和抗壓能力;
4、有刻苦耐勞的敬業精神和團隊合作意識;
5、可以接受出差和外派。