崗位職責:
1. 審計計劃與執行
(1)制定年度內部審計計劃,明確審計目標、范圍和資源分配,報審批后組織實施。
(2)領導團隊開展財務、運營、合規及專項審計,識別風險漏洞并提出改進建議。
(3)監督審計項目的全過程(包括前期準備、現場執行、報告撰寫及后續跟蹤)。
2. 風險管理與內控優化
(1)評估公司內部控制體系的健全性和有效性,確保符合法律法規及行業標準(如SOX、COSO框架等)。
(2)針對業務流程中的高風險領域(如采購、銷售、資金管理等)提出風控改進方案。
3. 合規與舞弊調查
(1)監督公司合規性(包括財務報告、稅務、數據安全等),確保符合國家法規及內部政策。
(2)牽頭調查重大舞弊、違規事件,出具調查報告并推動問責整改。
4. 跨部門協作與溝通
(1)與財務、法務、業務部門協作,推動審計整改措施落地。
(2)定期向高層管理層及審計委員會匯報審計發現、風險趨勢及管理建議。
崗位要求:
1、本科及以上學歷,財務、審計等相關專業,35歲以內優先。
2、持有CPA、CIA、ACCA等專業證書者優先。
3、5年以上審計或風險管理經驗。
4、熟悉制造業行業審計特點。
5、精通企業內部控制框架及審計流程,熟悉《企業內部控制基本規范》等。
6、熟練使用Excel、微軟D365等ERP系統,掌握數據分析工具(powerBI)者優先。
7、較好的邏輯分析、報告撰寫及跨部門溝通能力。
8、原則性強,具備高度保密意識與抗壓能力。
9、 能適應短期出差(如分支機構審計)。
10、有大型會計師事務所或上市公司內審經驗優先。
11、 熟悉ISO 27001、ISO9001、ISO14001等合規標準優先。