1.牽頭搭建并持續優化公司內控體系,制定內控管理制度、流程及標準,確保覆蓋采購、財務、運營、銷售等全業務鏈條,保障公司經營合規性。
2.組織開展內控風險評估,識別業務環節中的潛在風險(如財務風險、操作風險、合規風險),制定風險應對方案并跟蹤落地,降低風險發生概率。
3.統籌內部審計工作,制定年度審計計劃,帶隊開展專項審計(如財務審計、項目審計、合規審計),出具審計報告并推動問題整改,形成閉環管理。
4.監督公司各部門內控流程執行情況,定期檢查制度落地效果,對違規行為提出整改意見并督促落實,提升整體內控執行力。
5.協同財務、法務、業務部門開展合規培訓,提升員工內控與風險意識,營造全員參與的內控文化氛圍。
6.對接外部審計機構及監管部門,配合完成外部審計、合規檢查等工作,及時反饋公司內控建設情況。
7.定期向管理層匯報內控工作進展、風險隱患及整改情況,為公司決策提供內控相關數據支持與專業建議。
任職資格:
1.學歷背景:本科及以上學歷,會計學、審計學、財務管理、風險管理等相關專業,持有 CPA、CIA、ACCA 等證書者優先。
2.工作經驗:5 年以上內控、審計相關工作經驗,其中 2 年以上同崗位管理經驗,有大型企業制造業內控體系搭建經驗者優先。
3.專業能力:熟悉國家內控法規(如《企業內部控制基本規范》)、審計準則及行業監管要求,具備獨立設計內控流程、開展審計項目的能力。
4.綜合素養:具備較強的邏輯分析、風險判斷及問題解決能力,良好的溝通協調、團隊管理及抗壓能力,原則性強,責任心強,嚴守職業操守。