崗位職責:
1、根據集團發展戰略要求,健全集團審計監察體系,審計監督工作,保障集團控制力度,防范運營風險。
2、集團審計監察重要工作推進和重大決議執行的監督;
3、根據集團下達的工作目標和指標,制定公司審計監察的考核指標。年度、季度、月度審計工作計劃,并組織實施內部審計工作;
4、制定長期內控和內審規劃;
5、負責集團總部及子公司管理層面涉及內控的主要業務監察工作;
6、負責集團總部各部門管理制度的整理及備案、控股及分子公司日常常規審計、監察工作、投資并購業務審計、投訴受理稽核工作、負責經濟效益及責任審計、根據業務發展的需要,跟進關鍵崗位離任審計、審計報告的整理撰寫,同時將審計管理意見和建議下發并監督相關部門改進。
7、負責內部審計人員相關政策法規的學習、專業技能培訓和內部審計理論研究等。
任職要求:
1、本科及以上學歷,審計及財務等相關專業;
2、8年以上審計、監察從業經歷,3年以上同崗管理經驗,知名會計師事務所、或有環保建材行業、冶金、裝備制造、金融、能源等大型企業從業經歷優先考慮;
3、有從事財務管理、風險管理、內部控制和內部審計相關的業務、盡職調查項目審計豐富經驗;
4、了解審計領域發展趨勢,掌握國際最新審計理論和方法,熟練運用企業會計準則、國家財務、稅務、金融方面法律和法規和集團的規章制度。
5、良好的溝通能力及書面表達能力,有較強的抗壓能力。