分/子公司經(jīng)營審計:發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理問題、挽回?fù)p失;提出建議并跟蹤問題的整改落實;
內(nèi)控審計:發(fā)現(xiàn)制度、流程漏洞及執(zhí)行過程中的問題、提出制度、流程優(yōu)化建議,完善內(nèi)部控制
專項審計:發(fā)現(xiàn)特定事項/業(yè)務(wù)中的問題、挽回?fù)p失;提出建議并跟蹤問題的整改落實
上市公司配套審計:編制年度內(nèi)部控制自我評價報告、年報資料;編制董事會審計委員會會議紀(jì)要
離任審計;
制定/優(yōu)化內(nèi)部審計管理規(guī)定、制定/優(yōu)化內(nèi)部審計流程、制定/優(yōu)化審計作業(yè)指導(dǎo)書
●審計、會計、財務(wù)管理等財經(jīng)類專業(yè)。
●扎實的專業(yè)基礎(chǔ)、較強(qiáng)的分析、判斷能力。
●良好的溝通、領(lǐng)導(dǎo)能力協(xié)調(diào)能力。
●熟練使用辦公軟件和財務(wù)軟件。