職責描述:
1、負責內(nèi)部審計資料收集、整理、分析,編制內(nèi)審工作底稿;
2、查找出其中存在的經(jīng)營風險、不合理不合規(guī)事項、管理制度漏洞等各類問題,分析問題形成的原因,并給出合理建議;
3、出具內(nèi)部審計工作報告草稿;
4、跟蹤調(diào)查后續(xù)整改狀況,編寫審計問題整改報告草稿。
5、對審計工作資料進行分類整理并歸檔。
任職要求:
1、年齡:40歲以下
2、學歷:專科及以上學歷,會計學、審計學、經(jīng)濟學、法律等相關專業(yè)
3、經(jīng)驗:三年以上財務或?qū)徲嬒嚓P工作經(jīng)驗。
熟悉審計、財務、企業(yè)管理等基礎知識;熟悉企業(yè)內(nèi)控流程。
熟練應用財務軟件及excel、word等辦公軟件。
職位福利:包住、餐補、五險一金、年終獎、節(jié)日福利、員工旅游、定期體檢